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Début /  Mézin - A. Fallières /  Le conseil d'administration (Fallières)
Convocation du CA N° 3 du 26 /11/07 - documents préparatoires

J'ai l'honneur de vous convier à la séance N°3 du Conseil d'Administration qui se tiendra le

 

Lundi 26 novembre 2007

A 17H30 en salle de réunion

ORDRE DU JOUR

 ► I- QUESTIONS FINANCIERES :

 1-       Budget 2008

2-        EPCP 2008

3-       DBM

  ► II- QUESTIONS PEDAGOGIQUES :

 1-       Accompagnement Educatif pour 2008/2009.

 ► III- QUESTIONS DIVERSES : 

 Merci de m'en informer 48H à l'avance.

 Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, «Titre»,  l'expression de mes meilleures salutations.

                                                                                              Le Principal,

                                                                                              A. ARTIGALAS.

P.J. : Documents préparatoires.

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J'ai l'honneur de vous convier à la séance préalable au Conseil d'Administration N°3 en Commission Permanente  qui se tiendra le :

 Le LUNDI 19 Novembre 2007 - A 17H30 en salle de réunion

 ORDRE DU JOUR

 I- QUESTIONS PÉDAGOGIQUES :

1-       Accompagnement éducatif pour l'année scolaire 2008/2009 .

  II- QUESTIONS FINANCIÈRES :

 1-       Budget 2008 .

 Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, «Titre», l'expression de mes meilleures salutations.

                                                                      Le Principal,

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Collège Armand Fallières de Mézin, document pour préparation
du Conseil d'Administration N° 3 du 26/11/2007
et Commission permanente du 19/11 qui le précède.

Document de synthèse sur l'ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
à mettre en place pour septembre 2008

Préalables 

Plusieurs réunions ont abordé ce sujet :

  • CA N°1 du 08/10 et N°2 du 22/10 (voir les PV de ces 2 CA)
  • Conseil pédagogique du lundi 12/11
  • Réunion des enseignants du vendredi 16/11

Plusieurs documents ont été distribués ou mis a disposition en salle des Professeurs :

  • Circulaire du 13/07/2007
  • « L'école après l'école », discours du ministre de rentrée et dossier de presse
  • Avis du Hcéé du 15/05/05 sur « Le travail des élèves pour l'école, en dehors de l'école »
  • « L'accompagnement éducatif », analyse du dispositif par l'Andev, septembre 2007
  • « Accompagnement éducatif et réussite éducative », par Bruno Suchaut, IREDU-CNRS
  • Dossier du « Café pédagogique » du 31/10/07 sur l'Accompagnement éducatif
  • Dossier du « Monde de l'éducation » de novembre 2007.

Documents qui permettent de prendre connaissance des besoins en Accompagnement Éducatif (commande ministérielle ; inégalités actuelles du travail hors temps scolaire des élèves, à compenser pour rendre plus équitable le système éducatif pour les élèves ayant des difficultés scolaires ; diverses pistes de propositions, dont l'aménagement de la pause méridienne...).

Analyses des besoins en « plages horaires » au collège de Mézin

Les cours assurés en 2007/08 et en 2008/09 nécessitent un nombre minimal de plages horaires :

Niveau

2007/08

2008/09

Commentaires

6ème

30,5

30,5

Mêmes horaires

5ème

28,5

30,5

Si 2H de 2ème LV accordées sur la DGH de 2008

4ème

30,5

30,5

Mêmes horaires

3ème

31

34

Avec les options ODP3 et occitan

Rappel : les horaires actuels d'ouverture du collège :

·         8H 30 à 12H 25 : 4 plages horaires (M1, M2 - Récréation de 15mn - M3, M4)

·         13H 50 à 16H 45 : 3 plages horaires (S1, S2 - Récréation de 10mn - S3)

permettent un maximum de 32 plages de cours de 55mn, mais il y a déjà en 2007/08 un manque de « jeu » qui rend pratiquement impossible la prise en compte de contraintes pédagogiques cohérentes ; par ailleurs, la pause méridienne actuelle supporte des contraintes très lourdes :

  • 3 services de repas : un 1er service qui doit accueillir 1 classe au minimum à 11H 30, en M4 ; un 2ème service qui peut accueillir 3 classes au maximum à 12H 30, pendant les repas des écoliers du primaire ; tous les autres élèves (environ 4 classes) au 3ème service, échelonnés à la sortie des élèves précédents, à partir de 13H environ, pour un repas terminé vers 13H 20 à 13H 30
  • Des élèves doivent enchaîner, dès 13H, diverses activités : chorale, clubs nombreux et divers, parfois un cours placé en S0 ; si ces élèves ont mangé au 1er service, ils ont alors le temps de « souffler » entre 12H et 13H (et c'est bien le cas pour les 2 cours placés en S0) ; si ces élèves ont mangé au 2ème service, ils sont dans le stress d'un temps comprimé, ce qui est aussi le cas des personnels qui enchaînent de M4 à S0 sans temps de repos après le repas.

A l'usage, on constate que cette séquence actuelle de S0 est difficilement supportable, qu'elle alourdit fortement le reste de l'après-midi et qu'elle ne dure pas les 55mn minimales - très loin de là - et ceci n'est pas la faute des participants mais celle de l'organisation de cette pause méridienne...

Recherche de conditions facilitant la mise en place
de l'Accompagnement Éducatif en 2008/09

Accompagnement Éducatif après les cours de l'après-midi : c'est impossible à envisager de mettre 2 heures après 17H, ne serait-ce que par le fait que 80 % des collégiens prennent des cars de ramassage, et qu'il ne peut y avoir 2 .rotations successives.

Ensuite, rejet d'une solution consistant à placer de l'Ac. Éd. dans des créneaux libres, avec les horaires actuels. Cela se ferait de façon aléatoire dans l'emploi du temps de 2008, en espérant que des classes et des professeurs seraient libres en même temps, permettant ainsi la possibilité d'offre d'activités (soutien, étude dirigée, clubs artistiques, culturels ou sportifs), à raison d'une heure par jour minimum (même pas les 2 heures recommandées). Les edt (emplois du temps) de 2007 ne l'ont permis que les lundi et mardi, dans la pause méridienne (sur le créneau S0 insatisfaisant). Les contraintes supplémentaires à prendre en compte pour la préparation de 2008 enlèvent par avance l'espoir de reconduire ce minimum insuffisant...

Conditions favorisant une pause méridienne accueillante : créer 4 plages horaires réelles (S1 à S4) dans l'après-midi, avec une récréation au milieu de l'après-midi, entre S2 et S3 ; de plus, laisser, après le repas du 2ème service, un temps minimum de pause de 10 à 15mn pour laisser aux élèves le temps de « souffler » avant de repartir dans l'après-midi : les horaires de S1 seraient alors de 13H 10 à 14H 05, ceux de S2 de 14H 05 à 15H ; la récréation de 15H à 15H 15 ; S3 de 15H 15 à 16H 10 et S4 de 16H 10 à 17H 05 ; dans ce cas, la fin des cours serait à 17H 05, contre une fin des cours actuellement à 16H 45. Cette plage S1 serait privilégiée pour mettre en barrette les classes libres et les activités d'Accompagnement Éducatif.

Il y aurait alors la nécessité de demander au Conseil général le report de 20mn des cars de ramassage scolaire du soir, et à la municipalité de Mézin le même décalage pour la fermeture du collège. Il faudra leur accord pour réaliser l'ensemble de l'aménagement envisagé.

Dans ce cas, comme une seule moitié des collégiens ont pu manger au 1er ou au 2ème service, ce sont ces élèves là qui sont ceux qui pourraient être volontaires pour les activités de l'Accompagnement Éducatif placé en S1 ; pour les autres, ils auront été libres de 12H 25 à 13H, puis de 13H 20/30 à 14H 05 : ils pourraient participer à des activités écourtées sur la 2ème partie de la séquence S1.

La 2ème heure d' Accompagnement Éducatif ne pourrait être offerte qu'aux familles et élèves « mézinais », le soir pendant l'actuelle permanence (de 17H 15 à 18H 15).

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COLLEGE A. FALLIERES
47170 MEZINObservations
PREVISIONS DE RECETTESBPrév 07BP+DBMBPrév 08BP8/BP7BP8/B7DM
741- Subventions d'Etat     
 74117Fonds social collégien1 200,001 830,46600,00-50,0%-67,2%
 7412Bourses et aides5 407,005 407,008 110,0050,0%50,0%
 S/total chapitre F6 607,007 237,468 710,0031,8%20,3%
       
 74118Subventions diverses55,041 232,67310,00463,2%-74,9%
       
 741151manuels scolaires72,403 242,303 257,004398,6%0,5%
 741152droits de reproduction220,00229,46240,009,1%4,6%
 S/total chapitre A2292,403 471,763 497,001096,0%0,7%
   TOTAL6 954,4411 941,8912 517,0080,0%4,8%
70- 'Ventes - Prestations de service     
 701Vente objets confectionnés0,00372,500,00 -100,0%
 70888Autres produits annexes238,00238,00244,002,5%2,5%
 S/Total chapitre 70238,00610,50244,002,5%-60,0%
       
744-Subventions diverses et dons     
 7443Subv. Fonctionnement CG 4747 486,0047 486,0048 938,003,1%3,1%
 74438Subv. Conseil Général FORUM2 500,00760,00760,00-69,6% 
 7444Subv. Comunauté com. FORUM520,00300,00300,00-42,3%0,0%
7467468Dons divers - FORUM3 510,00166,460,00-100,0%-100,0%
 S/Total chapitre 7454 016,0048 712,4649 998,00-7,4%2,6%
       
 TOTAL SUBVENTIONS- RECETTES54 254,0049 322,9650 242,00-7,4%1,9%
       
Subventions spécifiques (services spéciaux)     
74118J31Projets établissement1 783,801 305,442 446,3237,1%87,4%
       
 SUBVENTION ETAT J-311 783,801 305,442 446,3237,1%87,4%
         
Subvention communauté de communes     
 7444J817 200,007 500,007 200,000,0%-4,0%
 prélèvement fonds réserve     
TOTAL SUBV. COM. COMMUNES7 200,007 500,007 200,000,0%-4,0%
         
N37067 participation des familles13 872,0010 642,5015 743,0013,5%47,9%
 7468foyer/dons736,000,00670,00-9,0% 
 Subv. CG 114,12   
      
 TOTAL N314 608,0010 756,6216 413,0012,4%52,6%
         
R84744514 SUBVENTION CNASEA29 100,00 0,00-100,0% 
         
R2- Service annexe d'hébergement     
 demi-pension54 345,60 57 204,005,3% 
 hébergement 27 751,0027 856,5030 190,608,8% 
 autres produits annexe2 856,00 3 069,007,5% 
 prél. Sur fonds réserve  1 500,00  
 TOTAL  R 284 952,60 91 963,608,3% 
         
TOTAL GENERAL BUDGET 198 852,84 180 781,92-9,1% 
Total général du Budget sans CNASEA169 752,84180 781,926,5%

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12/11/2007Observations
 PREVISIONS DE DEPENSESBPrév 07BP +DBMDép. 07BPrév 08BP08/BP07BP8/B7+DM
       
FF/65762Fonds social collégien1 200,001 830,46787,37600,00-50,0%-67,2%
 F/6571Bourses et aides5 407,00 4 548,458 110,0050,0% 
 S/total chapitre F6 607,007 237,465 335,828 710,0031,8%20,3%
       
DD6064Fournit admin (carnets correspondance)55,04290,87290,87310,00463,2% 
       
A2A2/6062Manuels scolaires72,403 432,403 174,433 257,004398,6%-5,1%
 A2/6516Droits de reproduction et d'auteur220,00229,46229,46240,009,1%4,6%
 S/total chapitre A2292,403 661,863 403,893 497,001096,0%-4,5%
  TOTAL6 954,4411 190,199 030,5812 517,0080,0%11,9%
60achat matière d'½uvre 372,50    
A16067Activités pédagogiques4 246,004 714,003 914,304 280,000,8% 
 6068matériel 400,00399,00   
 615contrats2 450,002 432,561 400,00-42,9% 
 618C.D.I1 900,001 973,801 732,071 869,00-1,6%-5,3%
 626Internet pédagogique380,0060,37380,000,0% 
 S/Total chapitre A18 976,009 917,808 538,307 929,00-11,7%-20,1%
      
B60611électricité7 280,004 788,367 500,003,0% 
 60612gaz15 949,006 137,0817 024,006,7% 
 60617eau1 000,00554,211 500,0050,0% 
 S/Total chapitre B24 229,0024 229,0011 479,6526 024,007,4%7,4%
      
C6063fournitures, petit matériel, entretien2 000,002 006,432 188,009,4% 
 615entretien3 348,002 037,603 590,007,2% 
 S/Total chapitre C5 348,005 348,004 044,035 778,008,0%8,0%
      
D60613essence65,00115,0054,00110,0069,2%-4,3%
 6064fournitures administratives2 520,002 520,002 403,612 100,00-16,7%-16,7%
 6065produits d'entretien1 150,001 114,151 350,0017,4% 
 6066pharmacie30,0050,0037,9530,000,0%-40,0%
 6068dépenses diverses950,004 355,001 570,85150,00-84,2%-96,6%
 613location de matériels divers680,000,000,000,00-100,0% 
D615contrats1 350,001 350,002 600,0092,6% 
 616assurances552,00604,34604,34552,000,0%-8,7%
 61811documentation86,00131,5084,00-2,3% 
 6257réception2 000,000,000,00100,00-95,0% 
 6264téléphone730,00715,00769,17850,0016,4%18,9%
 6265poste1 056,001 207,46807,40755,00-28,5%-37,5%
 626internet680,00184,44680,000,0% 
 62855hébergement (forum)520,000,000,00   
 6288dépenses diverses (forum)3 150,001 060,00980,001 060,00  
 6288Autres charges extérieures div.40,0035,2010,00  
 6566contribution groupement serv.142,00 80,00-43,7% 
 S/Total chapitre D15 701,0014 074,8010 042,6110 511,00-33,1%-25,3%
      
 TOTAL CHAPITRES A, B, C, D54 254,0053 942,1034 104,5950 242,00-7,4%-6,9%
 PREVISIONS DE DEPENSESBPrév 07BP +DBMDép. 07BPrév 08BP08/BP07BP8/B7+DM
J316067Projet d'établissement      
 ECRITprojet d'écriture400,00126,00274,00-31,5% 
 FORUMforum du développement durable454,50754,98504,98250,00-45,0% 
 CHORALE218,00468,00218,00250,0014,7% 
 THEATthéâtre500,00595,22145,97522,024,4% 
 APANGappariement anglophone 250,00 250,00  
 APESPappariement Espagne 250,00 250,00  
 ATENEatelier énergie 250,00186,7063,00  
 CHADDcharte développement durable 250,00 250,00  
 FORJUforum junior 250,00 250,00  
 DIVERdiverses dépenses211,30683,56123,7987,30-58,7% 
 Projets 2005/2006 clos0    
 TOTAL  J 311 783,803 751,761 305,442 446,3237,1% 
         
J8160613essence150,00300,00259,10350,00133,3%16,7%
 60617eau100,00100,00100,000,0% 
 6063entretien réparation matériel382,00187,84350,00-8,4% 
 6067fournitures et mat. d'enseignem.100,000,00 -100,0% 
 6068achat autres fournitures70,0070,00   
 613location bateaux0,000,00 0,00  
 616assurances38,00125,00125,00125,00228,9%0,0%
 61812documentation118,008,00120,001,7% 
 6245voyages, études, visites360,000,00360,000,0% 
 6248transport2 212,001 122,681 694,00-23,4% 
 6264téléphone360,00291,35393,009,2% 
 6251voyages, déplacements perso.0,00 150,00  
 62855hébergement808,00400,00585,00-27,6% 
 6288autres charges diverses2 502,002 368,002 973,0018,8% 
 TOTAL  J 817 200,007 437,004 931,977 200,000,0%-3,2%
         
N36245visites1 431,001 864,801 864,80200,00-86,0%-89,3%
 6248transport3 458,002 968,002 968,004 291,0024,1%44,6%
 62855hébergement9 018,005 466,505 466,508 399,00-6,9%53,6%
 6288diverses dépenses701,00457,32457,323 523,00402,6%670,4%
 TOTAL  N 314 608,0010 756,6210 756,6216 413,0012,4%52,6%
         
R8464454rémunération des CAE29 100,00 13 006,910,00-100,0% 
         
      
R26011achat de denrées alimentaires60 173,6144 341,6171 789,0019,3% 
 6562FARPI12 227,767 472,526 010,36-50,8% 
 6565F.C.S.H815,180,00 -100,0% 
 60611électricité1 200,001 200,001 300,008,3% 
 60612gaz3 600,003 594,414 000,0011,1% 
 60617eau900,00500,00900,000,0% 
 6063achat vaisselle, petit matériel830,001 030,001 026,261 000,0020,5%-2,9%
 6064fournitures administratives250,00312,35250,000,0% 
 6065produits entretien2 170,552 170,551 927,902 070,00-4,6%-4,6%
 6068autres fournitures510,001 620,001 899,87500,00-2,0%-69,1%
 615entretien1 656,002 656,002 263,953 322,00100,6%25,1%
 616assurances160,00160,00160,000,0% 
 6264téléphone200,00200,00297,2448,6% 
 6265poste50,007,0750,000,0% 
 62855hébergement élèves en stage250,0011,76250,000,0% 
 6566groupement de services (marché)65,0060,0065,000,0% 
 TOTAL  R 285 058,1087 368,1064 977,7091 963,608,1%5,3%
   
 TOTAL GENERAL BUDGET 198 958,34203 545,77138 113,81180 781,92-9,1%-11,2%
  Récapitulatif des dépenses énergie     
 PREVISIONS DE DEPENSESBPrév 07BP +DBMDép. 07BPrév 08BP08/BP07BP8/B7+DM
Bélectricité7 280,007 280,004 788,367 500,003,0%3,0%
R21 200,001 200,001 200,001 300,008,3%8,3%
8 480,008 480,005 988,368 800,003,8%3,8%
      
Bgaz15 949,0015 949,006 137,0817 024,006,7%6,7%
R23 600,003 600,003 594,414 000,0011,1%11,1%
19 549,0019 549,009 731,4921 024,007,5%7,5%
      
Beau1 000,001 000,00554,211 500,0050,0%50,0%
R2900,00900,00500,00900,000,0%0,0%
J81100,00100,00100,00100,000,0%0,0%
2 000,002 000,001 154,212 500,0025,0%25,0%
      
Dtéléphone700,00700,00769,17850,0021,4%21,4%
J81360,00360,00291,35393,009,2%9,2%
R2200,00200,00200,00297,2448,6%48,6%
1 260,001 260,001 260,521 540,2422,2%22,2%

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